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CONTROL INTERNO Y FRAUDES ANALISIS DE INFORME COSO I II Y III

Especificaciones técnicas

PropiedadEspecificación
Autor
ESTUPIÑAN, GAITAN RODRIGO
Resumen
con el inicio del nuevo milenio, las entidades gubernamentales exigen que las administraciones de las empresas se comprometan a implementar métodos de control y riesgos, lo cual expresan claramente dentro de sus informes de gestión, clarificando que es un compromiso primario con el propósito de mitigar riesgos, en especial los dirigidos a evitar fraudes. este fue el motivo principal para organizar una obra dirigida al control y riesgo empresarial, teniendo en cuenta las nuevas metodologías de auditoría hacia las aseveraciones formuladas en las transacciones como fuente de los saldos de los estados financieros y de sus revelaciones obligatorias. en esta nueva edición se encuentran las adiciones del coso 2013 (marco estructurado de control interno) y cosoe.r.m.2017 (gestión de riesgos empresariales – integrado con estrategia y desempeño), los documentos de gestión de riesgo empresarial de las tres líneas deliia , así como las incidencias del covid-19 en las áreas de gobierno, control y riesgos ( gcr ). dirigida a los gerentes generales, financieros, operativos y administrativos, auditores internos y externos, entidades gubernamentales de control, estudiantes y docentes de las ciencias económicas, áreas de gobierno corporativo, auditoría interna, financiera, forense, control interno, riesgos y fraudes.

Especificaciones técnicas

PropiedadEspecificación
Tematica
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Edades
VARIOS
Tematica infantil
VARIOS
Presentación
RÚSTICA
N° paginas
482
ISBN
9789585031951
Editorial
ECOE
Año de publicación
2021

Precio

$ 125.000,00
Cantidad
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